Orden de Compra. Nº3130-1551-SE19 "MEDICAMENTOS, PM 9779-9797-9850-9858"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1551-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, PM 9779-9797-9850-9858
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-2-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.125 PRESUPUESTO ANUAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 167285,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101511
Amoxicilina10AmpollaAMOXICILINA 1000 MG., / 5 ML.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
51171808
Clorhidrato de difenidol50CajaDIFENIDOL HCL 25 MG., CAJAS X 40 COMPRIMIDOS.  $ 3.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000
51101511
Amoxicilina200TiraAMOXICILINA 1 GR. X 7 COMPRIMIDOS DISPERSABLES.   $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.200 $ 333.200
51101503
Cloranfenicol30TuboCLORANFENICOL 1% UNGUENTO OFTALMICO.  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
51142233
Codeína70FrascoBEQUIUM JBE. X 120 ML.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 880.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.286
TOTAL OC $ 1.047.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.