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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-1551-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS, PM 9779-9797-9850-9858 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-2-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.125 PRESUPUESTO ANUAL. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
167285,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-06-2019 |
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Proveedor |
Laboratorios Saval S.A |
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Razón Social |
LABORATORIOS SAVAL S A
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R.U.T. |
91.650.000-9 |
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Sucursal |
Laboratorios Saval S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101511
| Amoxicilina | 10 | Ampolla | AMOXICILINA 1000 MG., / 5 ML. | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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51171808
| Clorhidrato de difenidol | 50 | Caja | DIFENIDOL HCL 25 MG., CAJAS X 40 COMPRIMIDOS. | |
$ 3.760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.000
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$ 188.000
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51101511
| Amoxicilina | 200 | Tira | AMOXICILINA 1 GR. X 7 COMPRIMIDOS DISPERSABLES.
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$ 1.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 333.200
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$ 333.200
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51101503
| Cloranfenicol | 30 | Tubo | CLORANFENICOL 1% UNGUENTO OFTALMICO. | |
$ 975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.250
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$ 29.250
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51142233
| Codeína | 70 | Frasco | BEQUIUM JBE. X 120 ML. | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 880.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.286
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$ 1.047.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.