Orden de Compra. Nº3130-1634-SE22 "INSUMOS CLÍNICOS, 20314, 20298"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1634-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 20314, 20298
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días REPOSICIÓN DE STOCK
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 96045
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso genera5UnidadCAT.URETERAL DOBLE J 6FR 26 CM A/C DOBLE J CERRADO 26cm F6. EMPAQUE UNITARIO, ESTERIL, DE USO ÚNICO. LIBRE DE LATEX Y FTALATOS. CODIGO: 7293946560 CAJA POR 5 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio24UnidadPAQUETE DE ROPA OFT. PAQUETE ROPA QUIRURGICA OFTALMOLOGIA . EMPAQUE UNITARIO, DE USO UNICO, ESTERIL, LIBRE DE LATEX, ESTERILIZADO EN OXIDO DE ETILENO. CODIGO: 7610OFT202. CAJA CON 8 UNIDADES. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 505.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.045
TOTAL OC $ 601.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.