Orden de Compra. Nº3130-1742-SE19 "INSUMOS CLÍNICOS, 10008, 10094"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1742-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 10008, 10094
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. ART. 63 REG. LEY 19.886 PARA CONSULTAS SOBRE EL PAGO DE ESTE COMPROMISO, EFECTUAR LAS CONSULTAS A SOLEDAD VALDERAS, FONO: 612207500-177, MVALDERAS@SANIDADNA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 166060
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1500ParGUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL N° 7 1/2, PUÑO LARGO, SOBRE DE PAR, EMPAQUE GRADO MÉDICO.  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)2000UnidadELECTRODOS MONITORIZ. MULTIUSO, 2228 (50)  $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso1000UnidadADHESIVO DE 6-7 X 9-10 CM, TRANSPARENTE CON CINTAS FIJACIÓN VIA VENOSA SEMIPERMEABLE HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX MARCO PARCIAL, ESTERIL.ADHESIVO FIJACIÓN VENOSA. $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.000 $ 519.000
Total Neto $ 874.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 166.060
TOTAL OC $ 1.040.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.