Orden de Compra. Nº3130-1816-SE24 "LICT.3130-22-LE24, SERVC. LIMPIEZA, SELLADO Y OTROS DE TECHUMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1816-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra LICT.3130-22-LE24, SERVC. LIMPIEZA, SELLADO Y OTROS DE TECHUMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-22-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.640 DE PRESUPUESTO AÑO 2024, PARA INSTITUCIONES DE SALUD.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1349000
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARAL SERVICIOS
Razón Social GASTON FILLA MIRANDA SERVICIOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.070.922-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARAL SERVICIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111601
Servicios de limpieza de azulejos o techos acústicos1UnidadSERVICIO DE CAMBIO DE SELLOS, LIMPIEZA DE TECHUMBRE, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA LLUVIA, DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS EN ADJUNTO.Serv de cambio de sellos limpieza de techumbre canaletas y bajadas de aguas lluvia $ 7.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100.000 $ 7.100.000
Total Neto $ 7.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.349.000
TOTAL OC $ 8.449.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.