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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-1904-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LOZA DESECHABLE, PM REPOSTERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-194-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
28150,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2013 |
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Proveedor |
MEALS & TECHNOLOGIES S.A. |
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Razón Social |
MEALS & TECHNOLOGIES S A
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R.U.T. |
96.628.650-4 |
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Sucursal |
MEALS & TECHNOLOGIES S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101919
| Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali | 2000 | Unidad | TAPAS DE SOPA 200 CC., ALADDIN | |
$ 37,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.000
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$ 74.080
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48101919
| Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali | 4000 | Unidad | TAPAS DE TÉ, 200 CC., ALADDIN. | |
$ 19,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.000
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$ 74.080
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Total Neto
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$ 148.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.150
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$ 176.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.