Orden de Compra. Nº3130-1987-SE20 "INSUMOS CLINICOS, 14085"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1987-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS, 14085
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.192 AÑO 2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 114304
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA
R.U.T. 76.234.435-1
Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102306
Pañales para adultos200PaquetePAÑAL PARA ADULTO C/GEL/ELAST. TALLA PLUS GRANDE, PAQUETES DE 8 UNIDADES. PAÑAL PARA ADULTO C/GEL/ELAST. TALLA PLUS GRANDE, PAQUETES DE 8 UNIDADES. $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.600 $ 601.600
Total Neto $ 601.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.304
TOTAL OC $ 715.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.