Orden de Compra. Nº3130-1996-SE18 "REPOSTERO HOSPITALIZADO REQ 7830"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1996-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra REPOSTERO HOSPITALIZADO REQ 7830
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-40-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1996/2018 del sistema fondos propios.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.053 PRESUPUESTO ANUAL.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 113325,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO
Razón Social francisco javier villegas barrientos
R.U.T. 15.580.807-1
Sucursal FRANCISCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar24Unidad no definidaROLLOS ALUMINIO 100 MTS.  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar10000Unidad no definidaPOCILLO DE DEGUSTACION 45 CC CON TAPA  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar35Unidad no definidaROLLO FILM PVC 30 X 30 MTS.  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar3000Unidad no definidaBOMBILLAS FLEXIBLES  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar10Unidad no definidaLITROS ESPUMA CLORADA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 596.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.326
TOTAL OC $ 709.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.