Orden de Compra. Nº3130-1997-SE23 "INSUMOS CLÍNICOS (LIC) 24099"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-1997-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS (LIC) 24099
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.516, AÑO 2023
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 98800
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización5CajaHOJA DE POLIPROPILENO 75X75CM POLIPROPILENO 75X75 STERITEK. MATERIAL TERMORESISTENTE DE COLOR CELESTE DE 58 GR. 3 CAPAZ FUSIONADAS TÉRMICAMENTE. INDICADO PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O PLASMA, VAPOR, ETO Y FORMALDEHIDO. CODIGO PROVEEDOR: 2400007575 CAJA CON 200 P $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización20UnidadROLLO ADHESIVO TIPO FIXOMULL DE 10X10MT FIXOMULL STRETCH 10Cm x 10M. VENDA NO TEJIDA DE POLIESTER BLANCA, RECUBIERTA CON UNA CARA POR UN ADHESIVO ACRÍLICO, HIPOALEGÉNICA, NO ESTERIL, LIBRE DE LATEX, NO ESTÉRIL. CODIGO PROVEEDOR: 6903700000 CAJA POR UNIDAD. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización10RolloFIXOMULL STRETCH 15Cm x 10M. VENDA NO TEJIDA DE POLIESTER BLANCA, RECUBIERTA CON UNA CARA POR UN ADHESIVO ACRÍLICO, HIPOALEGÉNICA, NO ESTERIL, LIBRE DE LATEX, NO ESTÉRIL. CODIGO PROVEEDOR:6920370000 CAJA POR UNIDAD. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.800
TOTAL OC $ 618.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.