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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-2-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLÍNICOS (30489) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-15-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.722, DEL AÑO 2025. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
56050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-01-2026 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42295406
| Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi | 500 | Paquete | GASA TEJIDA CON HILO RADIOPACO ESTERIL DOBLE EMP. 5 X 70 CM, CAJA X 10 SOBRES, 5 UNID. X SOBRE Gasa tejida hidrófila compuesta por 100% hilos de algodón natural. | TIRITA ESTÉRIL C/HILO RADIOPACO (5) |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.000
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$ 295.000
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Total Neto
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$ 295.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.050
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$ 351.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.