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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-2063-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS (LIC) 24219 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.516, AÑO 2023 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2023 |
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Proveedor |
Flexing Chile SpA |
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Razón Social |
FLEXING CHILE SPA
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R.U.T. |
76.592.530-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Flexing Chile SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 500 | Par | GUANTES ESTERIL N°8 | Par de guantes envueltos en papel de grado médico. Codigo referencia ATSPPAR8. |
$ 238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.000
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$ 119.000
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42221602
| Protectores, tapas, sitios de inyección o puertos | 1000 | Unidad | LLAVES DE TRES PASOS DESECH.
| Material: Cuerpo de Policarbonato (PC) y manilla de Policloruro de Vinilo (PVC). |
$ 119,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.000
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$ 119.000
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Total Neto
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$ 238.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.220
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$ 283.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.