Orden de Compra. Nº3130-2137-SE23 "MEDICAMENTOS, REQ. 24183 (LICIT.)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2137-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 24183 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.516 AÑO 2023 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 120840
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142108
Ketoprofeno100CajaKETOPROFENO 150MG COMP. LP, CAJAS X 14 COMPRIMIDOS   $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
51102202
Hidrocloruro de flavoxato20CajaFLAVOXATO CLORHIDRATO 200 MG., CAJAS X 10 COMPRIMIDOS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
51142106
Ibuprofeno100FrascoIBUPROFENO 200MG/5ML SUSP.ORAL   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 636.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.840
TOTAL OC $ 756.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.