|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-2159-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-10-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTO PM 7672 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-2-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.053 PRESUPUESTO ANUAL. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
10450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-10-2018 |
|
|
|
Proveedor |
GADOR LIMITADA |
|
Razón Social |
GADOR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.084.945-6 |
|
Sucursal |
GADOR LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51201805
| Inmunoglobulinas D (Rho) | 2 | Ampolla | INMUNOGLOBULINA HUM. ANTI - D (RHO) 300 UG/ 2 ML (1500U.I) | |
$ 27.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.000
|
$ 55.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 55.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.450
|
|
$ 65.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.