Orden de Compra. Nº3130-2176-SE25 "MEDICAMENTOS, REQ. 28709 (LICIT.)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2176-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 28709 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 149150
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142941
Propofol300AmpollaPROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 mg/mL 20 ML AMP PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 mg/mL 20 ML AMP $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
51101561
Piperaciclina30Frasco AmpollaPIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5 G, FRASCO AMPOLLASPIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5 G, FRASCO AMPOLLAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
51142941
Propofol20KitPROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG./ML. 50ML KITPROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG./ML. 50ML KIT $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 785.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.150
TOTAL OC $ 934.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.