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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-218-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ART. DE ASEO, PM 459, 428 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-194-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
225408,9016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-02-2014 |
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Proveedor |
BABAIC MARIO Y CIA LTDA |
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Razón Social |
MARIO BABAIC Y CIA LTDA
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R.U.T. |
84.516.900-4 |
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Sucursal |
BABAIC MARIO Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 2 | Bidón | CERA ANTIDESLIZANTE (CAREFREE) X 19 LITROS. | |
$ 71.994,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.988
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$ 143.988
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 15 | Bidón | LIMPIADOR DESINFECTANTE (FORWARD) X 5 LITROS | |
$ 7.845,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.675
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$ 117.675
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47131618
| Mopas húmedas | 20 | Unidad | MOPA HUMEDA 16 ONZA INDUSTRIAL. | |
$ 3.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.000
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$ 61.000
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14111703
| Toallas de papel | 54 | Paquete | TOALLA ELITE INTERFOLIADA 200 HOJAS. CAJAS X 18 UNIDADES. | |
$ 717,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.718
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$ 38.700
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14111703
| Toallas de papel | 300 | Rollo | TOALLA DE PAPEL 250 METROS, GOFRADA (ELITE) | |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 825.000
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$ 825.000
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Total Neto
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$ 1.186.363
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 225.409
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$ 1.411.772
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.