Orden de Compra. Nº3130-2341-SE24 "INSUMOS CLINICOS (LIC) 27019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2341-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS (LIC) 27019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.640, DEL AÑO 2024.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 90440
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
Papeles u hojas de esterilización2CajaPAPEL CREPADO 75 X 75 CM PAPEL GRADO MEDICO AZUL 3° GENERACION 75*75 STERITEK (200 PL). PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 GRAMOS, RESISTENCIA MECANICA FABRICADO CON FIBRA DE CELULOSA Y NYLON, GARANTIZANDO LA ESTERILIDAD DE DISPOSITIVOS MEDICOS MAS PESADOS. CODIGO PROVEEDOR: 560107607 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso12RolloTELA ADHESIVA TIPO LEUKOPLAST. LEUKOPLAST 5Cm x 5M - EMPAQUE UNITARIO, DESECHABLE, CONTIENE LÁTEX, NO ESTÉRIL. CÓDIGO PROVEEDOR: 2406041100 CAJA CON 6 ROLLOS. VIGENCIA DE 5 AÑOS. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42281806
Tiras indicadoras de esterilización1000UnidadCOMPLY INTEGRADOR VAPOR. IND. INTERNO CLASE 5 VAPOR INTEGRADOR CLASE 5. TIRA DE 10 X 2 CMS. DESARROLLADO PARA INTEGRAR TODAS LAS VARIABLES CRÍTICAS DE LA ESTERILIZACIÓN. CODIGO PROVEEDOR: 5000SSI100 CAJA CON 100 UNIDADES. VIGENCIA DE 2 AÑOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización5CajaHOJA DE POLIPROPILENO 75X75CM POLIPROPILENO 75X75 STERITEK. MATERIAL TERMORESISTENTE DE COLOR CELESTE DE 58 GR. 3 CAPAZ FUSIONADAS TÉRMICAMENTE. INDICADO PARA ESTERILIZACIÓN POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O PLASMA, VAPOR, ETO Y FORMALDEHIDO. CODIGO 2400007575 CAJA CON 200 Pl. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 476.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.440
TOTAL OC $ 566.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.