Orden de Compra. Nº3130-2345-SE24 "INSUMOS CLINICOS (LIC) - 27018, 27020, 27160, 27162 - 27236"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2345-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS (LIC) - 27018, 27020, 27160, 27162 - 27236
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.640, DEL AÑO 2024.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 688085
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario3000UnidadCUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE CELESTECUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE CELESTE $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
42311506
Vendas o apósitos compresores10000UnidadCOMPRESA NO ESTÉRIL BLANCA 45 CMS. COMPRESA GASA NO ESTERIL TIRA AZUL 45CMX45CM. COD. 019-04871 CNEA200. PQ. X 200. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
42132205
Guantes quirúrgicos30CajaGUANTE NITRILO ALTO R.BIOL."M" 007-04744 GUANTE DE NITRILO DE ALTO RIESGO SMARTMED TALLA M CJAX50. 100% de nitrilo, Libre de Polvo, Hipoalergénicos, Ambidiestros. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización5PaqueteHOJA DE POLIPROPILENO 90X90CM 009-02052 68136. ENVOLTURA P/ESTERILIZAR KIMGUARD H500 91X91CM CJAX150 $ 94.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500
42132205
Guantes quirúrgicos20CajaGUANTE NITRILO ALTO R.BIOL."L" 007-04745 -GUANTE DE NITRILO DE ALTO RIESGO SMARTMED TALLA L, CJAX50. 100% de nitrilo, Libre de Polvo, Hipoalegénicos, Ambidiestros. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
42281902
Envolturas parciales o completas de esterilización8CajaHOJA DE POLIPROPILENO 120X120CM 009-02078 68148. ENVOLTURA P/ESTERILIZAR KIMGUARD H500 121X121CM CJAX50 $ 54.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.000 $ 436.000
Total Neto $ 3.621.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 688.085
TOTAL OC $ 4.309.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.