Orden de Compra. Nº
3130-2345-SE24
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INSUMOS CLINICOS (LIC) - 27018, 27020, 27160, 27162 - 27236
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-2345-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLINICOS (LIC) - 27018, 27020, 27160, 27162 - 27236
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.640, DEL AÑO 2024.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
688085
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LBF Limitada
Razón Social
COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T.
93.366.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
3000
Unidad
CUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE CELESTE
CUBRECALZADO ANTIDESLIZANTE CELESTE
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.000
$ 213.000
42311506
Vendas o apósitos compresores
10000
Unidad
COMPRESA NO ESTÉRIL BLANCA 45 CMS.
COMPRESA GASA NO ESTERIL TIRA AZUL 45CMX45CM. COD. 019-04871 CNEA200. PQ. X 200.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.000
$ 1.500.000
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Caja
GUANTE NITRILO ALTO R.BIOL."M"
007-04744 GUANTE DE NITRILO DE ALTO RIESGO SMARTMED TALLA M CJAX50. 100% de nitrilo, Libre de Polvo, Hipoalergénicos, Ambidiestros.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
42281808
Papeles u hojas de esterilización
5
Paquete
HOJA DE POLIPROPILENO 90X90CM 009-02052 68136.
ENVOLTURA P/ESTERILIZAR KIMGUARD H500 91X91CM CJAX150
$ 94.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 472.500
$ 472.500
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Caja
GUANTE NITRILO ALTO R.BIOL."L"
007-04745 -GUANTE DE NITRILO DE ALTO RIESGO SMARTMED TALLA L, CJAX50. 100% de nitrilo, Libre de Polvo, Hipoalegénicos, Ambidiestros.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
42281902
Envolturas parciales o completas de esterilización
8
Caja
HOJA DE POLIPROPILENO 120X120CM
009-02078 68148. ENVOLTURA P/ESTERILIZAR KIMGUARD H500 121X121CM CJAX50
$ 54.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 436.000
$ 436.000
Total Neto
$ 3.621.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 688.085
TOTAL OC
$ 4.309.585
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.