Orden de Compra. Nº3130-2350-SE11 "INSUMOS MÉDICOS, PM 16222"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2350-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 16222
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 192490,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A.
Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42143512
Bastoncillos para los oídos100CajaBASTONCITOS P/LIMPIEZA DE OIDOS.  $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
42311505
Vendas o vendajes para uso general30RolloVENDA ELÁSTICA 15 CMS. CAFÉ ALTA COMPRESIÓN.  $ 3.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.180 $ 96.180
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPÓSITO 10X12 CMS. TRANSPARENTE, LIBRE DE LÁTEX.  $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.600 $ 51.600
42311505
Vendas o vendajes para uso general42RolloVENDA SOFFBAND 7,5 CMS.  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010
42311532
Apósitos secos200UnidadAPÓSITO 6X7 CMS. TRANSPARENTE S/GASA  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
42311532
Apósitos secos150UnidadAPÓSITO 25X10 CMS. TRANSPARENTE, LIBRE DE LÁTEX.  $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.250 $ 182.250
42311532
Apósitos secos700UnidadCOMPRESA ESTERIL, PQ. X 5 UNIDADES, DOBLE EMPAQUE ESTERIL.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.500 $ 570.500
31163102
Férula30UnidadFERULA DIGITAL 2 CMS. METALICA C/ACOLCHADO.  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770
Total Neto $ 1.013.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.491
TOTAL OC $ 1.205.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.