Orden de Compra. Nº
3130-2350-SE11
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INSUMOS MÉDICOS, PM 16222
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-2350-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MÉDICOS, PM 16222
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
192490,9
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Leon Borzutzky Fridman S. A.
Razón Social
PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
R.U.T.
93.366.000-1
Sucursal
Leon Borzutzky Fridman S. A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42143512
Bastoncillos para los oídos
100
Caja
BASTONCITOS P/LIMPIEZA DE OIDOS.
$ 434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.400
$ 43.400
42311505
Vendas o vendajes para uso general
30
Rollo
VENDA ELÁSTICA 15 CMS. CAFÉ ALTA COMPRESIÓN.
$ 3.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.180
$ 96.180
42311505
Vendas o vendajes para uso general
100
Unidad
APÓSITO 10X12 CMS. TRANSPARENTE, LIBRE DE LÁTEX.
$ 516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.600
$ 51.600
42311505
Vendas o vendajes para uso general
42
Rollo
VENDA SOFFBAND 7,5 CMS.
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.010
$ 17.010
42311532
Apósitos secos
200
Unidad
APÓSITO 6X7 CMS. TRANSPARENTE S/GASA
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
42311532
Apósitos secos
150
Unidad
APÓSITO 25X10 CMS. TRANSPARENTE, LIBRE DE LÁTEX.
$ 1.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 182.250
$ 182.250
42311532
Apósitos secos
700
Unidad
COMPRESA ESTERIL, PQ. X 5 UNIDADES, DOBLE EMPAQUE ESTERIL.
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570.500
$ 570.500
31163102
Férula
30
Unidad
FERULA DIGITAL 2 CMS. METALICA C/ACOLCHADO.
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.770
$ 10.770
Total Neto
$ 1.013.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 192.491
TOTAL OC
$ 1.205.601
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.