Orden de Compra. Nº
3130-2365-SE11
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INSUMOS MÉDICOS, PM 16287
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-2365-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MÉDICOS, PM 16287
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
120714,6
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Razón Social
VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
R.U.T.
4.963.400-5
Sucursal
VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso
10
Unidad
APÓSITO 20 X 30 CMS. , LIBRE DE LÁTEX.
$ 4.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.830
$ 47.830
42311505
Vendas o vendajes para uso general
10
Unidad
VENDA COBAN 5 CMS. X 4,5 MTS.
$ 1.385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.850
$ 13.850
42311505
Vendas o vendajes para uso general
200
Unidad
APÓSITO TRANSPARENTE C/GASA 5 X 7 CMS.
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.200
$ 107.200
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos
60
Unidad
OPTICLUDE ADULTO.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos
10
Unidad
OPTICLUDE NIÑOS.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general
100
Unidad
APÓSITO TRANSPARENTE 6 X 10 CMS. CÓD. 3584
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.200
$ 62.200
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca
30
Unidad
COMPRESA FRIO CALOR.
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
42295414
Empaques quirúrgicos de procedimiento de especiali
12
Unidad
PAQUETE ARTROSCOPIA DOBLE SABANILLA.
$ 22.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.360
$ 270.360
Total Neto
$ 635.340
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.715
TOTAL OC
$ 756.055
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.