Orden de Compra. Nº3130-2365-SE11 "INSUMOS MÉDICOS, PM 16287"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2365-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 16287
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 120714,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Razón Social VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
R.U.T. 4.963.400-5
Sucursal VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso10UnidadAPÓSITO 20 X 30 CMS. , LIBRE DE LÁTEX.  $ 4.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.830 $ 47.830
42311505
Vendas o vendajes para uso general10UnidadVENDA COBAN 5 CMS. X 4,5 MTS.  $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadAPÓSITO TRANSPARENTE C/GASA 5 X 7 CMS.  $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.200 $ 107.200
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos60UnidadOPTICLUDE ADULTO.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos10UnidadOPTICLUDE NIÑOS.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general100UnidadAPÓSITO TRANSPARENTE 6 X 10 CMS. CÓD. 3584  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.200
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca30UnidadCOMPRESA FRIO CALOR.  $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
42295414
Empaques quirúrgicos de procedimiento de especiali12UnidadPAQUETE ARTROSCOPIA DOBLE SABANILLA.  $ 22.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.360 $ 270.360
Total Neto $ 635.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.715
TOTAL OC $ 756.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.