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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-2402-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Víveres (PM 12397) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-76-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-09-2010 |
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Proveedor |
Importadora Memo Punta Arenas Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN
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R.U.T. |
79.697.160-6 |
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Sucursal |
Importadora Memo Punta Arenas Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Bolsitas de te | 72 | Caja | TE EN BOLSITA CAJA 100 UNIDADES, RAMUK | TE EN BOLSITA CAJA 100 UNIDADES, RAMUK |
$ 1.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.480
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$ 96.480
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| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 100 | Unidad | AZUCAR GRANULADA GRADO 2, ENVASE DE 1 Kg. | AZUCAR GRANULADA GRADO 2, ENVASE DE 1 Kg. |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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| Patatas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado | 100 | kilogramo | ARROZ GRADO 2, GRANO LARGO, ENVASE DE 1 Kg. | ARROZ GRADO 2, GRANO LARGO, ENVASE DE 1 Kg. |
$ 395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.500
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$ 39.500
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Total Neto
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$ 177.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 177.980
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.