Orden de Compra. Nº3130-2408-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3130-1332-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2408-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1332-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ELEVACION DE LAVADERO
Proveniente de Licitación 3130-1332-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 29678
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social jose toloza riquelme
R.U.T. 5.568.883-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadConstrucción de sistemas de fontanería, gasfiteríaMODIFICACION DE MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE CON DESAGUE Y CONEXIONES DE AGUA $ 156.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.200 $ 156.200
Total Neto $ 156.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 29.678
TOTAL OC $ 185.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.