Orden de Compra. Nº3130-2436-SE11 "INSUMOS DE ASEO (PM 16453, 16528, 16572, 16601)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2436-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO (PM 16453, 16528, 16572, 16601)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-194-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 16199,97
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
R.U.T. 84.348.700-9
Sucursal Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131830
Productos de limpieza de muebles36FrascoLUSTRAMUEBLES 300 CC. SAPOLIO x 12 UN.LUSTRAMUEBLES 300 CC. SAPOLIO x 12 UN. $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.928 $ 17.928
47131805
Limpiadores de uso general60FrascoLIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC. CIF x 12 UN.LIMPIADOR EN CREMA DE 750 CC. CIF x 12 UN. $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.880 $ 53.880
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables24ParGUANTES DOMÉSTICOS DE ASEO GRANDES "L", JASPE x 12 PARES.GUANTES DOMÉSTICOS DE ASEO GRANDES "L", JASPE x 12 PARES. $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
47121812
Raspadores de limpieza25UnidadVIRUTILLA FINA OLLA MEDIANA, VIRUTEX x 25 UN.VIRUTILLA FINA OLLA MEDIANA, VIRUTEX x 25 UN. $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
Total Neto $ 85.263
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.200
TOTAL OC $ 101.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.