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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-2451-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ. 8260, COMPRESAS NO ESTERILES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago 45 dias SEGÚN LEY NÚM. 21.053 PRESUPUESTO ANUAL. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
36024 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-12-2018 |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311506
| Vendas o apósitos compresores | 1200 | Unidad | | COMPRESA DE GASA CHINA DE 45 X 45 CM PRELAVADA, CON TIRA O HILO RADIOPACO, DOBLADA EN 4 COMO PAÑUELO PAQUETES DE 5 COMPRESAS CON UNA CINTA DE PAPEL Y EN BOLSAS.
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$ 158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.600
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$ 189.600
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Total Neto
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$ 189.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.024
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$ 225.624
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.