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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-2486-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS, PM 4434-4478-4659-4712-4761 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-16-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
167200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2014 |
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Proveedor |
Laboratorios Saval S.A |
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Razón Social |
LABORATORIOS SAVAL S A
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R.U.T. |
91.650.000-9 |
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Sucursal |
Laboratorios Saval S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51121709
| Carvedilol | 100 | Caja | CARVEDILOL 6.25 MG. X 30 COMP. | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.000
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$ 195.000
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51121725
| Fumarato de bisoprolol | 5 | Caja | EUROCOR COMP 2,5 MG X 35 COMP.
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$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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51101582
| Tobramicina | 5 | Tubo | TOBRAMICINA UNGUENTO OFT. 0,3% X 3.5 GRS. | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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51142149
| Glucosamina | 30 | Caja | EUROFLEX X 30 SOBRES. | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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51191905
| Suplementos vitamínicos | 500 | Ampolla | VITAMINAS B1-B6-B12 AMP. | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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51131503
| Sulfato ferroso | 10 | Frasco | HEMOVAL GOTAS X 30 ML. | |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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Total Neto
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$ 880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.200
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$ 1.047.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.