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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-2561-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEDICAMENTOS REQ. 10816, 10759 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-8-LR16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
ENTIDAD DE SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
45315 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-10-2019 |
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Proveedor |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
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Razón Social |
LABORATORIO SANDERSON SA
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R.U.T. |
91.546.000-3 |
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Sucursal |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51142009
| Metamizol sódico | 1500 | Ampolla | METAMIZOL 1 GR/2ML SOLUCION INYECTABLE
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$ 65,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.500
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$ 97.500
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51142104
| Diclofenac sódico | 1500 | Ampolla | DICLOFENACO 75 MG./3 ML. INYECT. | |
$ 94,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.000
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$ 141.000
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Total Neto
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$ 238.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.315
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$ 283.815
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.