Orden de Compra. Nº3130-2567-SE24 "MEDICAMENTOS, REQ. 27411 (LICIT.)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2567-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 27411 (LICIT.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A LEY DE PRESUPUESTO Nº 21.640 AÑO 2024 DEL SECTOR PÚBLICO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 30029,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laboratorios Saval S.A
Razón Social LABORATORIOS SAVAL S A
R.U.T. 91.650.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laboratorios Saval S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101582
Tobramicina2TuboTOBRAMICINA 0,3% UNG.OFT   $ 10.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760
51101503
Cloranfenicol100TuboCLORANFENICOL 1% UNG.OFT Ungüento Oftálmico 3,5 gr. tubo x 3,5 gr.  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500
51101526
Polimixina2FrascoGRAMICIDINA/NEOMICINA/POLIMIXINA B 2,5 mg./0,2 g./ 0,06 g. Sol.Oft. OFTABIÓTICO Solución Oftálmica - 10 ml. Frasco x 10 ml.  $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.380 $ 10.380
51151616
Atropina2FrascoATROPINA 1% Solución Oftálmica - 10 ml   $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.300 $ 17.300
51101584
Gentamicina2FrascoGENTAMICINA/BETAMETASONA 0,5/0,1 gr. SOL.OFT Frasco x 5 ml.  $ 6.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.110 $ 12.110
Total Neto $ 158.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.030
TOTAL OC $ 188.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.