|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-2706-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-09-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AROMATIZANTES LICITADOS (PM 21586) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3130-334-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
7184,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
tiendarosita |
|
Razón Social |
ROSA JIMENA BARRIA LOPEZ
|
|
R.U.T. |
7.341.606-K |
|
Sucursal |
tiendarosita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131606
| Desodorantes | 5 | Unidad | AROMATIZANTE AMBIENTAL DE DIVERSOS AROMAS, INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DISPENSADORES EN COMODATO (5 UNIDADES), ABARCA 50 MT. CUADRADOS, CON SISTEMA DE DISPERSIÓN CON VENTILADOR SILENCIOSO NO ELÉCTRICO. REPOSICIÓN CADA UN MES. | |
$ 7.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.815
|
$ 37.815
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.815
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.185
|
|
$ 45.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.