Orden de Compra. Nº3130-2708-SE19 "MEDICAMENTOS REQ. 10871"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2708-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS REQ. 10871
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-3-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN BASES DE LICITACION
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14820
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Labvitalis
Razón Social LABVITALIS S.A.
R.U.T. 76.642.770-7
Sucursal Labvitalis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131806
Subsulfato férrico50AmpollaHIERRO HIDROXIDO SACAROSA 100MG/5ML. SOLUCION INYECTABLE.   $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
51101567
Ampicilina50FrascoAMPICILINA POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 500 mg  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 78.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.820
TOTAL OC $ 92.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.