Orden de Compra. Nº3130-2831-SE25 "INSUMOS CLINICOS (LIC) 29638 - 29515 - 29513"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2831-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS (LIC) 29638 - 29515 - 29513
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.722, DEL AÑO 2025.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 288515
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131612
Batas de aislamiento o cobertura para el personal 60UnidadPAQUETE DE ROPA CESAREA CAJA DE CESAREA (6) A Bata Standard 1 $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.000 $ 1.254.000
42142609
Jeringas médicas con aguja500UnidadJERINGA TUBERCULINA 1CC "JERINGA 1CC TUBERCULINA C/AG 25G x 5/8 (VENOTEK) $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
42142609
Jeringas médicas con aguja8000UnidadJERINGA 5 CC. DES.LIBRE LÁTEX "JERINGA 5CC C/AG 21G x 1 1/2 LS (VENOTEK) 1 $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
Total Neto $ 1.518.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.515
TOTAL OC $ 1.807.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.