Orden de Compra. Nº3130-2863-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3130-1580-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2863-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-1580-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR UNA VEZ TERMINADO EL TRABAJO
Proveniente de Licitación 3130-1580-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 18973,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social jose toloza riquelme
R.U.T. 5.568.883-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161701
Alfombrado1UnidadAlfombradoINSTALACION DE ALFOMBRA EN DOS OFICINAS DE ESTE HOSPITAL. EFECTUAR VISITA EN TERRENO. $ 99.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.860 $ 99.860
Total Neto $ 99.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 18.973
TOTAL OC $ 118.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.