Orden de Compra. Nº3130-2921-SE25 "MEDICAMENTOS, REQ. 29803"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2921-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS, REQ. 29803
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-15-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 21.722 DE 2025
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 299668
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda.
Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.478.120-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142941
Propofol300AmpollaPROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 mg/mL 20 ML AMP PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 mg/mL 20 ML AMP $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
51142941
Propofol30KitPROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG./ML. 50ML KITPROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 10 MG./ML. 50ML KIT $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
51142941
Propofol50KitPROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 20 MG/ML.TIVA KIT PROPOFOL EMULSIÓN INYECTABLE 20 MG/ML.TIVA KIT $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
51101807
Fluconazol4AmpollaFLUCLONAZOL 2MG./ML. X 100 ML SOLUC. INYECT.FLUCLONAZOL 2MG./ML. X 100 ML SOLUC. INYECT. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
51101561
Piperaciclina50Frasco AmpollaPIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5 G, FRASCO AMPOLLASPIPERACILINA-TAZOBACTAM 4,5 G, FRASCO AMPOLLAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 1.577.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 299.668
TOTAL OC $ 1.876.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.