Orden de Compra. Nº
3130-294-SE24
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INSUMOS CLINICOS (LIC) 24820
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-294-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLINICOS (LIC) 24820
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-26-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.640, DEL AÑO 2024.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
100510
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Medtronic Chile - Kendall
Razón Social
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
R.U.T.
77.237.150-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Medtronic Chile - Kendall
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312201
Sutura
72
Unidad no definida
LINO 2/0 S/A 10 HEBRAS 75 CM
SUTURA DE LINO COLOR MARFIL CALIBRE 2-0 .15 HEBRASDE 75 CMS. SIN AGUJA. COD. LC820E
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
42142513
Agujas de procedimiento radiológico
10
Unidad
ELECT.MICRO AGUJA RECTA, Microquirúrgico Recta, Aislada para Cirugía Oftalmológica de 5.4 cm. Long total, 3 cm. Longitud Expuesta y 3.0 mm. Longitud Activa Radio de la Punta de 0.06 mm. Equivalente a E1651, Compatible con lapiz de electrobisturi
ELECT.MICRO AGUJA RECTA, Microquirúrgico Recta, Aislada para Cirugía Oftalmológica de 5.4 cm. Long total, 3 cm. Longitud Expuesta y 3.0 mm. Longitud Activa Radio de la Punta de 0.06 mm. Equivalente a E1651, Compatible con lapiz de electrobisturi
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250.000
$ 250.000
42271607
Tubos o accesorios de la función pulmonar
4
Unidad
86444 Tubo endotraqueal con balon nro 4 con balon alto volumen baja presion, graduado, con linea radiopaca, esteril en OE, con capucha redondeada y ojo de murphy.
TUBO OROTRAQUEAL 4.0 CON BALÓN.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
42312201
Sutura
180
Unidad
POLIGLACTINA 910 3/0 AG1/2 26 MM AT
SUTURA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA C/POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO. 3/0 VIOLETA 75 CMS AGUJA ATRAUMATICA 1/2 CIRCULO 26 MM GL-122
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.200
$ 178.200
42312201
Sutura
48
Sobre
LINO 1/0 S/A 10 HEBRAS 75 CMS
SUTURA DE LINO COLOR MARFIL CALIBRE 1 .15 HEBRASDE 75 CMS. SIN AGUJA. COD. LC801E
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
Total Neto
$ 529.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.510
TOTAL OC
$ 629.510
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.