Orden de Compra. Nº3130-2972-SE19 "INSUMOS CLÍNICOS, 11162, 11180, 11277"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-2972-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS, 11162, 11180, 11277
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.125 AÑO 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 997861
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131611
Gorras de quirófano300UnidadPAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL EN U CG101 MARCA STERITEKPAQUETE CIRUGIA UNIVERSAL EN U CG101 MARCA STERITEK $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.467.000 $ 4.467.000
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración d5000UnidadEQUIPO DE MACROGOTEO CON TOMA DE AIRE VENOTEKEQUIPO SUERO MACROGOTEO DE INFUSIÓN. $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000
42131611
Gorras de quirófano10UnidadPAQUETE DE ROPA PARA CADERA.PAQUETE DE ROPA PARA CADERA. $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.900 $ 189.900
Total Neto $ 5.251.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 997.861
TOTAL OC $ 6.249.761


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.