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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-321-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE KIT AROMATIZACIÓN (PM 14018) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
8621,8485 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
tiendarosita |
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Razón Social |
ROSA JIMENA BARRIA LOPEZ
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R.U.T. |
7.341.606-K |
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Sucursal |
tiendarosita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de saneamiento de aseos | 6 | Unidad | ARRIENDO DE KIT AROMATIZANTES, MES DE ENERO 2010. | ARRIENDO DE KIT AROMATIZANTES, MES DE ENERO 2010. |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.378
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$ 45.378
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Total Neto
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$ 45.378
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.622
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$ 54.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.