Orden de Compra. Nº3130-321-SE18 "SRO.GLUCOSA, PM 6246"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-321-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-02-2018
Nombre de la Orden de Compra SRO.GLUCOSA, PM 6246
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 3958,08
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAXTER CHILE LTDA.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
R.U.T. 78.366.970-6
Sucursal BAXTER CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191601
Dextrosa56MatrazSRO. GLUCOSADO 5% X 250 CC.  $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.832 $ 20.832
Total Neto $ 20.832
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.958
TOTAL OC $ 24.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.