Orden de Compra. Nº
3130-388-SE19
"
REQUERIMIENTO 8787
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-388-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
REQUERIMIENTO 8787
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5839-8-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EL PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS. FAVOR ENVIAR CON FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. CONSULTAS POR PAGOS AL CORREO MVALDERAS@SANIDADNAVAL.CL, FONO 61-2-207500 ANEXO 177.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
864469,6
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnofarma S.A.
Razón Social
TECNOFARMA S A
R.U.T.
88.466.300-8
Sucursal
Tecnofarma S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51111815
Triptorelina
10
Ampolla
TRIPTORELINA 11.25 MG
$ 120.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
51101504
Clindamicina
12
Caja
CLINDAMICINA 100MG * 3 OVULOS VAG.
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.640
$ 11.640
51181807
Estradiol etinil
80
Caja
DROSPIRENONA 3MG / ETINLESTRADIOL 0.02 MG
$ 5.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 459.200
$ 459.200
51181807
Estradiol etinil
100
Caja
MIAFEM CD X 28 COMPRMIDOS.
DROSPIRENONA 3MG / ETINILESTRADIOL 0.03 MG
$ 5.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 574.000
$ 574.000
51122110
Nimodipina
200
Caja
NIMODIPINO 30 MG. X 30 COMPRIMIDOS
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570.000
$ 570.000
51142121
Diclofenaco
200
Caja
DICLOFENACO RETARD 100 MG. X 10 CAPSULAS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
51142149
Glucosamina
25
Caja
DINAFLEX DUO 1500/1200 MG. X 30 SOBRES.
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
51161812
Combinación clorfeniramina-acetaminofeno
400
Caja
PARACETAMOL 1 GR. X 20 COMP.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
51142235
Clorhidrato de tramadol
1000
Tira
TRAMAD HCL 37.5 + PARACETAMOL 325 * 10 COMPRIMIDOS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 4.549.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 864.470
TOTAL OC
$ 5.414.310
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.