Orden de Compra. Nº3130-44-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-893-L110"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-44-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3130-893-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-893-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 100111
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JVF Distribuidora
Razón Social
R.U.T. 15.310.687-8
Sucursal JVF Distribuidora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico5000UnidadBOLSAS PARA CUBIERTOS TIPO CELOFÁN de 5 x 20 cm.  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 23.500
52151503
Cubertería desechable doméstica3000UnidadTENEDOR DESECHABLE, PLÁSTICO DURO BLANCO.  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 20.400
52151503
Cubertería desechable doméstica10000UnidadCUCHARA DE POSTRE DESECHABLE, PLASTICO DURO, BLANCA.  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 68.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4000UnidadVASOS TÉRMICOS DE PLUMAVIT DESECHABLES DE 250 CC.  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 63.200
52151503
Cubertería desechable doméstica3000UnidadCUCHILLO DESECHABLE, DE PLASTICO DURO, BLANCO.  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 20.400
52152006
Bandejas o fuentes domésticas1200UnidadBANDEJA DESECHABLE DE ALUMINIO CON TAPA Y DOS DIVISIONES.  $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400
60121134
Papel metálico50RolloROLLO DE ALUMINIO DE 100 MTS. x 304 mm. ALUSA "O EQUIVALENTE".  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
Total Neto $ 526.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.111
TOTAL OC $ 627.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.