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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-4414-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ. 30270 Y 30271, CARGA OXIGENO A GRANEL NOV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-1-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
178009,442 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2026 |
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Proveedor |
LINDE GAS CHILE S.A. |
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Razón Social |
LINDE GAS CHILE S.A.
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R.U.T. |
90.100.000-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LINDE GAS CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 740 | Unidad no definida | FLETE POR METRO CUBICO LIQUIDO CANT. 740 MES DE NOVIEMBRE 2025. | FLETE POR METRO CUBICO LIQUIDO CANT. 740 MES DE NOVIEMBRE 2025. |
$ 283,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.420
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$ 209.168
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12141904
| Oxígeno O | 740 | Unidad no definida | CARGA OXIGENO LIQUIDO CANT. 740 POR METRO CUBICO MES DE NOVIEMBRE 2025. | CARGA OXIGENO LIQUIDO CANT. 740 POR METRO CUBICO MES DE NOVIEMBRE 2025. |
$ 983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 727.420
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$ 727.723
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Total Neto
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$ 936.892
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.009
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$ 1.114.901
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.