|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-459-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO Y MANTENCIÓN , ENERO 2017. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3130-61-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 20.981 AÑO 2017. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
158067,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Covenco S.A. |
|
Razón Social |
COVENCO SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
96.880.130-9 |
|
Sucursal |
Covenco S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43232304
| Software del sistema de administración de bases de | 1 | Unidad | ARRIENDO Y MANTENCIÓN MENSUAL ENERO 2017, IBM ISERIES 9406-520. | ARRIENDO Y MANTENCIÓN MENSUAL ENERO 2017, IBM ISERIES 9406-520. |
$ 831.932,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 831.932
|
$ 831.932
|
|
|
Total Neto
|
$ 831.932
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 158.067
|
|
$ 989.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.