|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-469-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-03-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REQUERIMIENTO 8829-8840 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-4-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
EL PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS.
FAVOR ENVIAR CON FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.
CONSULTAS POR PAGOS AL CORREO MVALDERAS@SANIDADNAVAL.CL, FONO 61-2-207500 ANEXO 177. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
2707,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-02-2019 |
|
|
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42271903
| Tubos endotraquiales | 10 | Unidad | TUBOS OROTRAQUEAL 5.0 C/ BALON | |
$ 500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.000
|
$ 5.000
|
42293603
| Sondas quirúrgicas | 50 | Unidad | SONDA DESECHABLE LEVIN 14FR MARCA WELL LEAD | SONDA LEVIN 14 FR. |
$ 185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.250
|
$ 9.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.708
|
|
$ 16.958
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.