Orden de Compra. Nº3130-481-SE18 "ENBREL, PM 6349"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-481-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ENBREL, PM 6349
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5839-19-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2018.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 386840
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias16AmpollaENBREL 50 MG. INYECT.  $ 127.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.036.000 $ 2.036.000
Total Neto $ 2.036.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 386.840
TOTAL OC $ 2.422.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.