Orden de Compra. Nº3130-487-SE08 "LACTULOSA SOL.ORAL, PM 4141"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-487-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2008
Nombre de la Orden de Compra LACTULOSA SOL.ORAL, PM 4141
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE EXIGE EL ENVÍO DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. (PRODUCTOS LICITADOS)
Proveniente de Licitación 3191-296-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna -1
Impuesto 123025
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171605
Lactulosa350FrascoLactulosaLACTULOSA SOLUCIÓN ORAL 65%, DUPHALAC JARABE FRASCO DE 200 ML. $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.500 $ 647.500
Total Neto $ 647.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.025
TOTAL OC $ 770.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.