Orden de Compra. Nº3130-49-SE12 "ESPERCIL, PM 18010"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-49-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ESPERCIL, PM 18010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 50356,08
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Novofarma Service S.A. - Grunenthal
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal Novofarma Service S.A. - Grunenthal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131808
Ácido aminocaproico27AmpollaESPERCIL 1 GR./10 ML. I.V.  $ 9.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.032 $ 265.032
Total Neto $ 265.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.356
TOTAL OC $ 315.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.