Orden de Compra. Nº3130-546-SE18 "CARGO FIJO BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN - FOTOCOPIADOR"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-546-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2018
Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN - FOTOCOPIADOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-75-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 66095,87
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-03-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro56880Unidad no definidaCOPIAS B/N DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE. REGULARIZA FACTURA Nº 275601.  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.280 $ 315.684
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadCARGO FIJO DE 3 BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN PB1040 (500X1) RICOH, CARTA N° 4182/203/922. DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE. REGULARIZA FACTURA Nº 278411.  $ 8.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.047 $ 8.047
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadCARGO FIJO DE 3 BANDEJAS DE ALIMENTACIÓN PB1040 (500X1) RICOH DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE. REGULARIZA FACTURA Nº 278411.  $ 24.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.142 $ 24.142
Total Neto $ 347.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.096
TOTAL OC $ 413.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.