Orden de Compra. Nº3130-5661-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3130-58-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-5661-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3130-58-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será a 45 días de acuerdo a la ley de presupuesto 21.796 de 2026
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clinica Santa Maria S.A.
Razón Social CLINICA SANTA MARIA SPA
R.U.T. 90.753.000-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clinica Santa Maria S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121504
Servicios médicos de emergencia1UnidadT.D. URG.1144 SINDROME FEBRIL PROLONGADAT.D. URG.1144 SINDROME FEBRIL PROLONGADA $ 18.660.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660.237 $ 18.660.237
Total Neto $ 18.660.237
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 18.660.237

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.