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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-5671-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE ILUMINACION GENERAL, REQ. 31398, a compra ágil: 3130-135-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
EL PAGO SERÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 21.796 DE 2026, Partida 11 Capitulo 8. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
112145,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2026 |
| PLAZO DE ENTREGA | 1 DÍA HÁBIL |
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Proveedor |
Teslak |
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Razón Social |
SOCIEDAD SERVICIOS ELECTRICOS TESLA AUSTRAL LIMITADA
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R.U.T. |
77.118.789-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Teslak |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101618
| ampolletas de neón | 1 | Unidad | ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 FOCO REDONDO 18 W EMBUTIDO LUZ FRIA 50
2 FOCO REDONDO 18 W EMBUTIDO LUZ CALIDA 30
3 FOCO REDONDO 18 W SOBREPUESTO LUZ FRIA 50
4 FOCO REDONDO 24 W SOBREPUESTO LUZ FRIA 40
5 AMPOLLETAS GU10 CALIDAS 30
6 AMPOLLETAS E27 9W CALIDAS 30
7 AMPOLLETAS E27 9W FRIAS 50
8 FOCO TORTUGA LED 10W 20 | |
$ 590.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 590.240
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$ 590.240
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Total Neto
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$ 590.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.146
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$ 702.386
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.