Orden de Compra. Nº3130-5671-AG26 "ARTÍCULOS DE ILUMINACION GENERAL, REQ. 31398, a compra ágil: 3130-135-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-5671-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ILUMINACION GENERAL, REQ. 31398, a compra ágil: 3130-135-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 21.796 DE 2026, Partida 11 Capitulo 8.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 112145,6
Dirección de Envío de la Factura AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2026
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA 1 DÍA HÁBIL 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teslak
Razón Social SOCIEDAD SERVICIOS ELECTRICOS TESLA AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.118.789-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Teslak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101618
ampolletas de neón1UnidadITEM DESCRIPCION CANTIDAD 1 FOCO REDONDO 18 W EMBUTIDO LUZ FRIA 50 2 FOCO REDONDO 18 W EMBUTIDO LUZ CALIDA 30 3 FOCO REDONDO 18 W SOBREPUESTO LUZ FRIA 50 4 FOCO REDONDO 24 W SOBREPUESTO LUZ FRIA 40 5 AMPOLLETAS GU10 CALIDAS 30 6 AMPOLLETAS E27 9W CALIDAS 30 7 AMPOLLETAS E27 9W FRIAS 50 8 FOCO TORTUGA LED 10W 20  $ 590.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.240 $ 590.240
Total Neto $ 590.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.146
TOTAL OC $ 702.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.