Orden de Compra. Nº
3130-5824-SE26
"
REQ. 31669, TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-5824-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
REQ. 31669, TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3130-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EL PAGO SERÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 21.796 DE 2026, Partida 11 Capitulo 8.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
710410
Dirección de Envío de la Factura
AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SHECSA S.A.
Razón Social
SHECSA S.A.
R.U.T.
77.004.270-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SHECSA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47101606
Productos químicos para control de la corrosión
200
Litro
ALCALINIZANTE, CICLOALK 610
ALCALINIZANTE, CICLOALK 610
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.000
$ 650.000
47101606
Productos químicos para control de la corrosión
220
kilogramo
SULFITO, SECRUEX 600
SULFITO, SECRUEX 600
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 715.000
$ 715.000
47101606
Productos químicos para control de la corrosión
2000
kilogramo
CLORURO DE SODIO P/ABLANDA H2O SACOS DE 25 KG. C/U
CLORURO DE SODIO P/ABLANDA H2O SACOS DE 25 KG. C/U
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
47101606
Productos químicos para control de la corrosión
30
Kit
KIT REACTIVOS TOMA DE PRUEBAS; CLORUROS, DUREZA, ALCAL.P, SULFITOS, PH-HIDROX LIBRE
KIT REACTIVOS TOMA DE PRUEBAS; CLORUROS, DUREZA, ALCAL.P, SULFITOS, PH-HIDROX LIBRE
$ 17.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525.000
$ 525.000
12161904
Agentes de dispersar
220
Litro
DISPERSANTE ANTI INCRUSTANTE, BIDONES DE 20 LITROS
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 649.000
$ 649.000
Total Neto
$ 3.739.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 710.410
TOTAL OC
$ 4.449.410
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.