Orden de Compra. Nº3130-5824-SE26 "REQ. 31669, TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-5824-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra REQ. 31669, TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERÁ A 45 DÍAS DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO 21.796 DE 2026, Partida 11 Capitulo 8.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 710410
Dirección de Envío de la Factura AV, PRESIDENTE MANUEL BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHECSA S.A.
Razón Social SHECSA S.A.
R.U.T. 77.004.270-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SHECSA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101606
Productos químicos para control de la corrosión200LitroALCALINIZANTE, CICLOALK 610 ALCALINIZANTE, CICLOALK 610 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
47101606
Productos químicos para control de la corrosión220kilogramoSULFITO, SECRUEX 600SULFITO, SECRUEX 600 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.000 $ 715.000
47101606
Productos químicos para control de la corrosión2000kilogramoCLORURO DE SODIO P/ABLANDA H2O SACOS DE 25 KG. C/UCLORURO DE SODIO P/ABLANDA H2O SACOS DE 25 KG. C/U $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
47101606
Productos químicos para control de la corrosión30KitKIT REACTIVOS TOMA DE PRUEBAS; CLORUROS, DUREZA, ALCAL.P, SULFITOS, PH-HIDROX LIBREKIT REACTIVOS TOMA DE PRUEBAS; CLORUROS, DUREZA, ALCAL.P, SULFITOS, PH-HIDROX LIBRE $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
12161904
Agentes de dispersar220LitroDISPERSANTE ANTI INCRUSTANTE, BIDONES DE 20 LITROS   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.000 $ 649.000
Total Neto $ 3.739.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 710.410
TOTAL OC $ 4.449.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.