Orden de Compra. Nº3130-60-SE11 "INSUMOS MÉDICOS, PM 13648"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-60-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 13648
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 94870,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A.
Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr100UnidadHOJA BISTURI N° 10.  $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
42311532
Apósitos secos40UnidadOPSITE POST OPER. 9X25 CMS.   $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
42311532
Apósitos secos500PaqueteCOMPRESA ESTERIL X 5 UNIDADES DOBLE EMPAQUE.  $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.500 $ 407.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general12RolloVENDA ACOLCHADA 7,5 CMS.  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
42311505
Vendas o vendajes para uso general10RolloVENDA ELÁSTICA 15 CMS. CAFÉ ALTA COMP.  $ 3.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.060 $ 32.060
Total Neto $ 499.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.871
TOTAL OC $ 594.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.