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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-60-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS, PM 13648 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3130-583-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
94870,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-01-2011 |
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Proveedor |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
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Razón Social |
PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291613
| Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúr | 100 | Unidad | HOJA BISTURI N° 10. | |
$ 63,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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42311532
| Apósitos secos | 40 | Unidad | OPSITE POST OPER. 9X25 CMS. | |
$ 1.215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.600
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$ 48.600
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42311532
| Apósitos secos | 500 | Paquete | COMPRESA ESTERIL X 5 UNIDADES DOBLE EMPAQUE. | |
$ 815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 407.500
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$ 407.500
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 12 | Rollo | VENDA ACOLCHADA 7,5 CMS. | |
$ 405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.860
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$ 4.860
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 10 | Rollo | VENDA ELÁSTICA 15 CMS. CAFÉ ALTA COMP. | |
$ 3.206,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.060
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$ 32.060
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Total Neto
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$ 499.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.871
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$ 594.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.