Orden de Compra. Nº3130-612-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3130-223-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-612-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3130-223-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPONER STOCK DE BODEGA
Proveniente de Licitación 3130-223-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL FF.AA. "C.C. GUZMAN"
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna -1
Impuesto 20434,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CORCORAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.527.400-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café nescafe 24x170grs (ZE 1804010)50TarroCafé nescafe 24x170grs (ZE 1804010)CAFE EQUIVALENTE A NESCAFE 170 GRS C/U $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.550 $ 107.550
Total Neto $ 107.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.434
TOTAL OC $ 127.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.