|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3130-63-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLÍNICOS (LIC) 24527 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5839-26-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS, SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO N° 21.640, DEL AÑO 2024. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
|
|
R.U.T. |
61.102.029-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
36024 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-01-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Flexing Chile SpA |
|
Razón Social |
FLEXING CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
76.592.530-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Flexing Chile SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42132205
| Guantes quirúrgicos | 200 | Par | GUANTE SINTETICO N°7 ESTERIL | Material: Policloropreno (Neopreno).
Tipo de empaque: Par de guantes envueltos en papel de grado médico, a su vez envuelto en film-film de grado médico, estéril, NUPAR7.
|
$ 948,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 189.600
|
$ 189.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.024
|
|
$ 225.624
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.