Orden de Compra. Nº3130-635-SE11 "INSUMOS MÉDICOS, PM 14365"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3130-635-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS, PM 14365
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T. 61.102.029-5
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 0256
Comuna Punta Arenas
Impuesto 167929,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Razón Social VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
R.U.T. 4.963.400-5
Sucursal VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos20UnidadOPTICLUDE ADULTO PARCHE OCULAR.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso40UnidadAPÓSITO 20X30, LIBRE DE LATEX, CAJAS X 10 UNIDADES.  $ 4.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.320 $ 191.320
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadAPÓSITO TRANSP. C/GASA 5X7 CAJAS X 50 UNID.  $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.200 $ 107.200
42311505
Vendas o vendajes para uso general50UnidadAPÓSITO TRANSP. C/GASA 6X10 CAJAS X 50 UNID.  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca40UnidadCOMPRESA FRIO CALOR.  $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
42295414
Empaques quirúrgicos de procedimiento de especiali16UnidadPAQUETE ARTROSCOPIA DOBLE SAB., IMPERMIABLE EN U, INCLUYE DELANTAL O BATA.  $ 22.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.480 $ 360.480
51191904
Fosfolípidos20UnidadVENDA COBAN ADHER. 7,5 CMS.  $ 1.827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540
Total Neto $ 883.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.930
TOTAL OC $ 1.051.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.