Orden de Compra. Nº
3130-635-SE11
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INSUMOS MÉDICOS, PM 14365
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3130-635-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MÉDICOS, PM 14365
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3130-583-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMAN
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BULNES 0256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
R.U.T.
61.102.029-5
Dirección de Facturación
AVDA. BULNES 0256
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
167929,6
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. BULNES 0256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Razón Social
VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
R.U.T.
4.963.400-5
Sucursal
VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos
20
Unidad
OPTICLUDE ADULTO PARCHE OCULAR.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso
40
Unidad
APÓSITO 20X30, LIBRE DE LATEX, CAJAS X 10 UNIDADES.
$ 4.783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 191.320
$ 191.320
42311505
Vendas o vendajes para uso general
200
Unidad
APÓSITO TRANSP. C/GASA 5X7 CAJAS X 50 UNID.
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.200
$ 107.200
42311505
Vendas o vendajes para uso general
50
Unidad
APÓSITO TRANSP. C/GASA 6X10 CAJAS X 50 UNID.
$ 622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.100
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refresca
40
Unidad
COMPRESA FRIO CALOR.
$ 3.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
42295414
Empaques quirúrgicos de procedimiento de especiali
16
Unidad
PAQUETE ARTROSCOPIA DOBLE SAB., IMPERMIABLE EN U, INCLUYE DELANTAL O BATA.
$ 22.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.480
$ 360.480
51191904
Fosfolípidos
20
Unidad
VENDA COBAN ADHER. 7,5 CMS.
$ 1.827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.540
$ 36.540
Total Neto
$ 883.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 167.930
TOTAL OC
$ 1.051.770
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.